• Vigencia
    A partir del día de su registro y hasta que otro ordenamiento lo derogue
  • Índice de la Regulación
    I. OBJETIVO II. ALCANCE III. DEFINICIONES IV. LINEAMIENTOS IV.I DISPOSICIONES GENERALES V. CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL VI. COMITÉ DE DESARROLLO Y CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL VI.I DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL CODECII VI.II DE LAS ATRIBUCIONES DEL CODECII VI.III DE LAS SESIONES DEL CODECII VII. NORMAS DE CONTROL INTERNO VII.I. PRIMERA NORMA. AMBIENTE DE CONTROL VII.II.SEGUNDA NORMA. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS VII.III.TERCERA NORMA. ACTIVIDADES DE CONTROL VII.IV.CUARTA NORMA. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN VII.V.QUINTA NORMA. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA VIII. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) IX. SOBRE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL IX.I CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL X. DISPOSICIONES FINALES XI. VIGENCIA XII. ANEXOS XII.I REPORTE DE REVISIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL XII.II CARTA COMPROMISO INSTITUCIONAL
  • Objeto de la Regulación
    Establecer los Lineamientos de Control Interno y sus Normas de aplicación que deberán implementar las o los Titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, con el fin de generar los mecanismos de Control Interno Institucional que fortalezcan el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas para el cumplimiento de sus objetivos y metas y prevenir los riesgos que puedan afectar su logro.